[多选题]下列关于审计风险的说法中。正确的是:
正确答案 :DE
内部控制越有效.控制风险的评估水平就越低
可接受的检查风险决定审计人员计划收集证据的数量
解析:(P181—182)
[单选题]在应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员应是:
正确答案 :C
审计人员
[单选题]进口配额制属于国际收支调节政策中的:
正确答案 :C
直接管制
解析:(1782)、
[多选题]下列各项财务比率中,属于反映企业资产管理效率的有:
正确答案 :AB
存货周转率
固定资产周转率
[单选题]下列关于审计准则的表述中,错误的是:
正确答案 :C
审计准则是评价被审计单位的标准
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