• [多选题]下列关于审计风险的说法中。正确的是:
  • 正确答案 :DE
  • 内部控制越有效.控制风险的评估水平就越低

    可接受的检查风险决定审计人员计划收集证据的数量

  • 解析:(P181—182)

  • [单选题]在应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员应是:
  • 正确答案 :C
  • 审计人员


  • [单选题]进口配额制属于国际收支调节政策中的:
  • 正确答案 :C
  • 直接管制 

  • 解析:(1782)、

  • [多选题]下列各项财务比率中,属于反映企业资产管理效率的有:
  • 正确答案 :AB
  • 存货周转率

    固定资产周转率


  • [单选题]下列关于审计准则的表述中,错误的是:
  • 正确答案 :C
  • 审计准则是评价被审计单位的标准


  • 查看原题 点击获取本科目所有试题

    推荐下载科目: 银行业从业人员 会计员 会计试题 国际内审师 注册税务师(CTA) 初级经济师 初级统计师 理财规划师 基金从业 特许金融分析师
    @2019-2026 不凡考网 www.zhukaozhuanjia.com 蜀ICP备20012290号-2