正确答案: B
相关内部控制健全有效
题目:下列情形中,应将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:
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举一反三的答案和解析:
[单选题]该企业4月份对上月投入使用的固定资产应计提的折旧额是:
2 389元
[单选题]11 .审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的:
自我保护法
[多选题]案例一
净现值法
内部报酬率法
[单选题]54 .“资料3”所述情况,违反了货币资金内部控制的要求,具体包括:
职责分工控制
[单选题]有权审查和批准中央预算的国家机关是:
全国人民代表大会