正确答案: C

控制活动

题目:被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序,属于内部控制要素中的:

查看原题

举一反三的答案和解析:

  • [单选题]审计人员保持独立性,属于审计风险控制方法中的:
  • 自我保护法


  • [单选题]9 .下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:
  • 凭证与记录控制


  • [多选题]下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的有:
  • 业务授权控制

    财产实物控制

    独立检查


  • [单选题]7 .我国审计机关对审计项目计划管理实行 () 。
  • 统一领导分级负责制


  • [单选题]审计人员对库存材料进行监督盘点后取得的库存材料盘点表是:
  • 亲历证据


  • [单选题]一国保护贸易政策中,除关税政策外,还有:
  • 非关税壁垒政策


  • [多选题]针对“资料2”中的情况,该公司存在的主要问题有:
  • 库存现金账实不符

    私存保险公司支付的保险赔偿金

    业务发生未及时登记入账


  • [单选题]对于该企业甲设备的账务处理,审计人员认为:
  • 错误,运杂费及安装费应计入固定资产价值


  • [单选题]甲企业为增值税一般纳税人,采购材料一批,增值税专用发票上注明的买价5000元,增值税850元;此外还发生装卸费200元,挑选整理费50元。该批材料的人账成本为:
  • 5250元


  • 推荐下载科目: 注册信贷分析师 中级会计 会计高级职称 注册资产评估师 注册税务师(CTA) 银行从业 价格鉴证师 基金从业 投资分析师(CIIA) 高级经济师
    @2019-2026 不凡考网 www.zhukaozhuanjia.com 蜀ICP备20012290号-2