正确答案: B
利润分配——未分配利润
题目:企业在年终结账后,下列会计科目可能有余额的是:
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举一反三的答案和解析:
[单选题]2 .对审计中发现的重大问题,没有明确审计依据的,应当( )。
请示本级人民政府或上级审计机关
[多选题]下列各项中,属于内部控制作用的有:
保护财产物资的安全完整
增加会计资料的可信性
促进经营目标的实现
[单选题]为了核实营业收入的截止期,审计人员可实施的审计程序是:
审查资产负债表日前后的营业收入记录并核对相关销售发票和发运单
[多选题]9 .下列各项中不属审计业务类工作底稿的是( )。
审计工作方案
审计通知书
[多选题]公司采取剩余股利政策的意义主要在于:
保持目标或最佳的资本结构
保持目标或最佳的资本结构
[单选题]限制非授权人员接近待领工资和工薪业务会计资料属于工薪业务循环内部控制的:
实物控制
[多选题]在审计风险管理中,对于可控风险,可以采取的防范措施有:
提高审计人员业务水平
遵守审计准则
深入了解被审计单位的基本情况
保持审计独立性
加强审计质量控制
[多选题]下列有关审计风险的表述中,正确的有:
审计风险是可以控制的
审计风险具有潜在性
审计风险是客观存在的