正确答案: A
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题目:经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应:
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举一反三的答案和解析:
[单选题]根据我国有关消费税的现行规定,下列物品中,不属于消费税征税范围的是:
护肤护发品
[单选题]审查被审计单位工资总额真实性的要点是:
审查工资总额各组成项目的真实性
[多选题]下列关于收入的表述中,正确的有:
收入会导致企业所有者权益的增加
收入是从企业的日常活动中产生的
收入表现为企业资产的增加或负债的减少
[单选题]下列关于审计风险的提法中,错误的是:
审计人员无法控制审计风险
[多选题]31 .总结国内外审计实践经验,审计的独立性主要体现在:
组织上的独立性
人员上的独立性
工作上的独立性
经费上的独立性
[多选题]下列项目中,应计入S设备入账价值的有:
买价500万元
包装和运输费5万元
安装调试费l0万元
专业人员服务费3万元
[单选题]如果A公司逾期仍未缴纳税务机关责令其限期缴纳的少缴税款,则税务机关依法可以采取的强制执行措施是:
书面通知A公司开户银行从A公司存款中扣缴税款
[多选题]根据《企业所得税法》的规定,企业所得税的纳税人包括:
国有企业
集体所有制企业
中外合资经营企业
[单选题]下列属于社会审计特点的是:
委托性