正确答案: B
审计人员无法对内部控制的有效性作出评价
题目:下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是:
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举一反三的答案和解析:
[多选题]内部控制的构成要素有:
控制环境
风险评估
控制活动
信息与沟通
监督
[单选题]审计人员在审计过程中应保持合理的职业谨慎,下列行为中属于合理的职业谨慎的是:
严格遵守审计准则
[单选题]在其他条件不变的前提下,经营杠杆系数大意味着:
销售发生一个很小的变化会导致经营利润发生很大改变
[单选题]某企业积极吸纳权益资本,不断增加产品开发投资,且采用不分红的股利政策,则其实施的财务战略所处发展阶段是:
引入期
[多选题]55 .“资料4”中,审计人员在随机抽取20笔赊销业务时,可以采用的方法有:
系统选样法
随机数表选样法
[单选题]审计人员在审计实施阶段所编制的与审计事项有关的工作记录是:
审计工作底稿
[单选题]如果A公司发行公司债券,其净资产额至少为人民币:
6000万元
[单选题]审计人员对被审计单位的有形资产进行监盘,可以查明这些有形资产:
是否真实存在