正确答案: B

审计人员无法对内部控制的有效性作出评价

题目:下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是:

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举一反三的答案和解析:

  • [多选题]内部控制的构成要素有:
  • 控制环境

    风险评估

    控制活动

    信息与沟通

    监督


  • [单选题]审计人员在审计过程中应保持合理的职业谨慎,下列行为中属于合理的职业谨慎的是:
  • 严格遵守审计准则


  • [单选题]在其他条件不变的前提下,经营杠杆系数大意味着:
  • 销售发生一个很小的变化会导致经营利润发生很大改变


  • [单选题]某企业积极吸纳权益资本,不断增加产品开发投资,且采用不分红的股利政策,则其实施的财务战略所处发展阶段是:
  • 引入期


  • [多选题]55 .“资料4”中,审计人员在随机抽取20笔赊销业务时,可以采用的方法有:
  • 系统选样法

    随机数表选样法


  • [单选题]审计人员在审计实施阶段所编制的与审计事项有关的工作记录是:
  • 审计工作底稿


  • [单选题]如果A公司发行公司债券,其净资产额至少为人民币:
  • 6000万元


  • [单选题]审计人员对被审计单位的有形资产进行监盘,可以查明这些有形资产:
  • 是否真实存在


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