正确答案: A
调查并描述该业务循环的内部控制
题目:审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是:
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举一反三的答案和解析:
[多选题]40 .管理费用审计的内容包括:
组成内容是否合法
实际支出是否合规
当期发生额是否真实
结转是否正确
[单选题]下列关于审计重要性和审计证据之间关系的说法中,正确的是:
计划确定的重要性水平越高,需要收集的审计证据越少
[单选题]为明确被审计单位与审计机关的责任,应当实行的制度是:
承诺制度
[单选题]下列审计取证方法中,适用于业务规模较小、会计资料较少、存在问题较多的被审计单位的是:
顺查法
[多选题]10 .国家审计准则规定对审计工作底稿的三级复核制内容包括( )。
在审计实施过程中由项目负责人复核
在审计报告形成前由部门负责人复核
在审计报告提交审计机关领导审定前由专职复核人员复核
复核人员要书面表示复核意见并签名 , 必要时 , 审计人员应根据复核意见对底稿作补充修改或说明
[单选题]被审计单位内部控制设置比较健全,但未能有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:
高水平