• [多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
  • 正确答案 :ABC
  • 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

    抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

    检查货币资金收付凭证的管理情况


  • [单选题]关于甲公司对乙客户2004年12月28日订购货物的账务处理。下列说法中正确的有:
  • 正确答案 :C
  • 多计2004年主营业务收入50万元

  • 解析:(P293)

  • 查看原题 点击获取本科目所有试题

    推荐下载科目: 美国注册管理会计 初级会计 中级审计师 中级统计师 初级审计师 理财规划师 统计从业 基金从业 特许金融分析师 高级统计师
    @2019-2026 不凡考网 www.zhukaozhuanjia.com 蜀ICP备20012290号-2