• [多选题]审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:
  • 正确答案 :ACDE
  • 查阅相关文件

    询问有关人员

    观察业务活动

    检查内部控制执行过程中生成的记录


  • [多选题]被审计单位采购与付款业务循环中涉及的主要凭证有:
  • 正确答案 :ABD
  • 请购单

    验收单

    卖方发票


  • [单选题]该企业期末应收账款净额为:
  • 正确答案 :A
  • 43 000元


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