• [多选题]审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:
  • 正确答案 :ACDE
  • 查阅相关文件

    询问有关人员

    观察业务活动

    检查内部控制执行过程中生成的记录


  • [多选题]被审计单位采购与付款业务循环中涉及的主要凭证有:
  • 正确答案 :ABD
  • 请购单

    验收单

    卖方发票


  • [单选题]该企业期末应收账款净额为:
  • 正确答案 :A
  • 43 000元


  • 查看原题 点击获取本科目所有试题

    推荐下载科目: 会计员 美国注册管理会计 会计高级职称 中级经济师 ACCA/CAT 价格鉴证师 初级经济师 特许金融分析师 投资分析师(CIIA) 高级经济师
    @2019-2026 不凡考网 www.zhukaozhuanjia.com 蜀ICP备20012290号-2