• [多选题]审计人员监盘固定资产所采取的措施中存在缺陷的有:
  • 正确答案 :AC
  • 不抽查验证房屋、建筑物等不可移动的固定资产

    预先告知被审计单位抽查验证的范围和项目


  • [单选题]经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应:
  • 正确答案 :A
  • 转入符合性测试阶段


  • [多选题]成本费用预测常用的方法有:
  • 正确答案 :ABDE
  • 产量成本预测法

    因素分析预测法

    目标成本预测法

    技术测定法


  • [单选题]会计期末,“预付账款”明细科目的贷方余额,应计入的资产负债表项目是:
  • 正确答案 :A
  • 应付账款


  • [单选题]某公司的信用政策是每月收回当月销售额的60%货款,下月收回其余的40%货款。该公司预算年度年初应收账款余额为2 000万元,若预算年度一月份销售额为5 000万元,则该月份的现金收入预算数是:
  • 正确答案 :A
  • 5 000万元


  • [多选题]下列关于该项设备投资决策的说法中,正确的有:
  • 正确答案 :AB
  • 投资回收期为3.2年

    投资收益率为12.5%


  • [多选题]三E审计的“3E”指的是:
  • 正确答案 :ADE
  • 经济性

    效率性

    效果性


  • [单选题]审计人员保持独立性,属于审计风险控制方法中的:
  • 正确答案 :A
  • 自我保护法


  • [多选题]根据《票据法》规定,持票人在汇票到期日前可以行使追索权的情形有:
  • 正确答案 :ABC
  • 汇票被拒绝承兑

    付款人死亡

    承兑人逃匿


  • [单选题]下列有关受托经济责任的表述中,错误的是:
  • 正确答案 :C
  • 受托经济责任在不同的历史条件下有着相同的内涵


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