• [单选题]如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:
  • 正确答案 :D
  • 无法表示意见


  • [多选题]下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
  • 正确答案 :ABC
  • 组织控制

    安全控制

    软硬件控制


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