正确答案: A
检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
题目:在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是:
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举一反三的答案和解析:
[多选题]根据内部控制不相容职务分离的要求,下列职责应相互独立的有:
提出采购申请与批准采购申请
批准采购申请与采购
采购与验收
验收与付款
[单选题]若采用差异估计法推断,在不考虑精确区间的情况下,该公司应收账款的账面余额估计为:
4 344 万元
[单选题]根据规程对审计整改的要求,下面说法不正确的是( ) 。浙审责[2011]86 号第 28 条
对审计报告反映的问题, 被审计单位自收到审计报告之日起 6030 日内向省审 计厅上报整改方案
解析:答案:C
[单选题]为在适当时机购人价格有利的股票而持有现金的目的是:
投机性需要
[单选题]以下提法中符合《中华人民共和国国家赔偿法》规定的有:
法律、法规授权的组织在行使授予的行政权力时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的,被授权的组织为赔偿义务机关