• [多选题]审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
  • 正确答案 :ABC
  • 验证新增固定资产的各种手续是否齐全

    索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独立性

    检查固定资产账、卡的设置情况


  • [单选题]进口配额制属于国际收支调节政策中的:
  • 正确答案 :C
  • 直接管制 

  • 解析:(1782)、

  • [多选题]下列对函证结果的处理方法中,正确的有:
  • 正确答案 :BDE
  • 对函证回函认可的金额予以确认

    函证回函认可的金额与账面金额有差异的,应查明产生差异的原因

    肯定式函证若未能在规定时期内答复,应进行第二次函证


  • [单选题]薪酬业务循环的下列职责分工中,能够预防虚增员工人数和工资级别的是:
  • 正确答案 :C
  • 人员调配单的编制和审批相分离


  • [多选题]审查财务报表的目标有:
  • 正确答案 :CDE
  • 证实报表内容的真实性

    确认报表编制方法的合规性

    确认报表编制方法的一贯性


  • [多选题]下列各项中,符合审计职业道德要求的有:
  • 正确答案 :ABDE
  • 保守审计过程中知悉的被审计单位的商业秘密

    保持独立性

    参加教育和培训,保持职业胜任能力

    保持合理的职业谨慎


  • [单选题]在对被审计单位存货进行监盘时,审汁人 员应当:
  • 正确答案 :C
  • 监督盘点工作的进行


  • [单选题]对该企业年末计提的坏账准备金额,审计人员认为:
  • 正确答案 :B
  • 少计提1.2万元


  • [单选题]市县党政主要领导任期经济责任审计报告格式不包括 ( ) 浙审责[2011]86号第 24 条
  • 正确答案 :D
  • 审计建议

  • 解析:答案:D

  • [多选题]审计人员在核实甲公司2004年主营业务交易的截止期时。应重点关注的日期有:
  • 正确答案 :ABC
  • 发票开具日期

    记账日期

    发货日期

  • 解析:(P293)

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