正确答案: C

高水平

题目:被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:( )。

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举一反三的答案和解析:

  • [多选题]“资料3”中,审计人员使用的审计取证方法有:
  • 检查

    计算


  • [单选题]下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是:
  • 处理控制


  • [多选题]针对“资料2”中的情况,下列说法中正确的有:
  • 即使是再次审计,也应对被审计单位自上一次审计以来内部控制的变化情况进行调查,然后再决定是否进行内部控制测试

    审计人员应在对报表项目进行分析性复核、对内部控制进行调查、测试和评价基础上确定审计重点,不应直接将上一次未审的项目确定为本次审计重点


  • [多选题]在无法从外部取得能够证实乙客户应收账款余额的证据时,审计人员可采取的替代程序是:
  • 检查甲公司销售发票副本

    检查甲公司发运单

    检查甲公司应收账款明细账


  • [单选题]如果一国在一定时期内,经常项目为顺差,资本项目为平衡,则其国际收支状态是:
  • 顺差


  • [单选题]见票即付的汇票,持票人对票据出票人和承兑人行使权利的法定期限是自出票日起:
  • 2年


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